Финансово изпълнение по приоритетни оси
| Приоритетна ос | Бюджет | Договорени средства | Реално изплатени суми | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | Финансиране от ЕС | Финансиране от НФ | Общо | Финансиране от ЕС | Финансиране от НФ | Собствено финансиране | % на изпълнение | Общо | Финансиране от ЕС | Финансиране от НФ | % на изпълнение | |
| Добро управление | 38 835 252.00 | 33 009 964.00 | 5 825 288.00 | 39 067 843.85 | 33 197 761.47 | 5 858 428.71 | 11 653.67 | 100.57 | 39 501 821.43 | 33 580 834.95 | 5 920 986.48 | 101.72 |
| Управление на човешките ресурси | 62 440 507.00 | 53 074 431.00 | 9 366 076.00 | 59 082 888.56 | 50 215 288.50 | 8 861 521.46 | 6 078.60 | 94.61 | 59 205 656.87 | 50 344 471.61 | 8 861 185.26 | 94.82 |
| Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление | 65 819 495.00 | 55 946 571.00 | 9 872 924.00 | 70 980 680.30 | 60 333 578.21 | 10 647 102.09 | 0.00 | 107.84 | 71 150 956.54 | 60 527 662.29 | 10 623 294.25 | 108.10 |
| Техническа помощ | 6 962 302.00 | 5 917 957.00 | 1 044 345.00 | 6 298 899.20 | 5 354 064.31 | 944 834.89 | 0.00 | 90.47 | 6 298 899.17 | 5 354 064.27 | 944 834.90 | 90.47 |