Финансово изпълнение по приоритетни оси
| Приоритетна ос | Бюджет | Договорени средства | Реално изплатени суми | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | Финансиране от ЕС | Финансиране от НФ | Общо | Финансиране от ЕС | Финансиране от НФ | Собствено финансиране | % на изпълнение | Общо | Финансиране от ЕС | Финансиране от НФ | % на изпълнение | |
| Устойчиво и интегрирано градско развитие | 3 588 736.24 | 9 693.07 | 3 579 043.17 | 3 210 485.79 | 2 262 867.35 | 824 539.75 | 123 078.69 | 86.03 | 352 743.94 | 298 703.43 | 54 040.51 | 9.83 |
| Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони | 1 789.53 | 1 278.23 | 511.30 | 1 764 581.27 | 955 200.99 | 807 521.22 | 1 859.06 | 98 501.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Регионална образователна инфраструктура | 1 073 712 950.51 | 1 022 583 762.39 | 51 129 188.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Регионална здравна инфраструктура | 51 129 188.12 | 35 790 431.68 | 15 338 756.44 | 38 211.40 | 22 494.89 | 14 996.60 | 719.91 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Регионална социална инфраструктура | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Регионален туризъм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 564.60 | 12 782.30 | 12 782.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Регионална пътна инфраструктура | 45.00 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Техническа помощ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277 932 915.43 | 277 924 606.94 | 5 240.74 | 3 067.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |