Финансово изпълнение по приоритетни оси

Приоритетна ос Бюджет Договорени средства Реално изплатени суми
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Собствено финансиране % на изпълнение Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение
Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа 40 448.30 15 963.56 24 484.74 3 510 245.84 2 120 811.58 528 774.58 860 659.68 6 550.55 8 078.41 6 462.73 1 615.68 19.97
Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и "разширената" Трансевропейска транспортна мрежа 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт 10 756 515.65 19 386.14 10 737 129.51 2 852 994.89 1 613 395.85 1 100 999.57 138 599.47 25.23 205 649.26 108 929.46 96 719.80 1.91
Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта 51 129 188.12 43 459 809.90 7 669 378.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Техническа помощ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00